問題已解決
公司還應支付供應商2040元,但是供應商開了2080的1個點的普票給我們了。我們可以就2080進行入賬嗎?該如何處理?
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速問速答您好,可以就2080入賬的,這個能直接組
01/08 21:40
84785004
01/08 21:43
支出與收票不一致,不要緊嗎
小鎖老師
01/08 21:44
您好,1這個是不影響的,我們低于這個金額入賬了
84785004
01/08 21:45
這是支付的之前的維修費余款,這邊該怎么做賬
小鎖老師
01/08 21:45
您好,可以是做為 主營業(yè)務成本,這個
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