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上月開票有誤,導致多開金額。本月申報上月增值稅時發(fā)現(xiàn),可以調(diào)整申報表,按照實際的金額報稅嗎?如入賬主營業(yè)務收入是1500萬元,其中開票的1000萬,未開票收入開票500萬,發(fā)現(xiàn)多開100萬后調(diào)整上月收入為入賬1400萬元,其中開票900,未開票500,并蔣作廢從開的發(fā)票附上,可以按照做收入的1400萬申報增值稅嗎

84785021| 提問時間:01/08 22:31
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,如果上月開票開錯了,上月沒有立即紅沖需要按照上月實際開票的金額申報
01/08 22:34
王琳老師
01/08 22:35
如果想要控制下稅負可以少報一部分未開票收入,留一部分本月在申報
84785021
01/08 22:37
但是賬上做的未開票收入金大,申報金額小可以嗎?總的收入金額與賬上一樣
84785021
01/08 22:38
就是我寫了說明把開錯票的收入按照實際的入賬了,后附了本月從開的發(fā)票
王琳老師
01/08 22:44
這說明也不可以的,系統(tǒng)申報會比對不符的
王琳老師
01/08 22:44
賬面上的未開票收入少入一點
84785021
01/08 22:52
我已經(jīng)申報了,現(xiàn)在去稅務局更正申報不會發(fā)款吧,這個月還沒有過申報期
84785021
01/08 22:53
那發(fā)票開錯了,導致利潤高了好多。要怎么辦
王琳老師
01/08 22:54
沒過申報期可以更正,不產(chǎn)生罰款
84785021
01/08 22:55
增值稅的問題我明白了謝謝老師
84785021
01/08 22:57
問問那發(fā)票開錯了,利潤比實際的高了好多,怎么辦。這個業(yè)務在12月導致24年的利潤高了
王琳老師
01/08 23:03
收入確認多了可以少確認 按照實際確認
王琳老師
01/08 23:03
不過會產(chǎn)生比對不符
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