問題已解決

老師,在結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅額時,最后轉(zhuǎn)出未見增值稅是貸方負數(shù),那需要在做一筆怎么樣的分錄來調(diào)平

84785038| 提問時間:01/10 17:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學(xué),可以做 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅146467.89 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅146467.89
01/10 17:34
84785038
01/10 17:39
那這樣應(yīng)交稅費-未交增值稅又是負數(shù)了呢,這樣可以嗎
小敏敏老師
01/10 17:42
該科目可以是借方余額
84785038
01/10 17:44
那下個月正常結(jié)轉(zhuǎn)不用理會這個余額對嗎
小敏敏老師
01/10 17:52
是的,正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以,貸方余額需要繳納增值稅,借方余額不用繳納。
84785038
01/10 17:56
還有一個所得稅申報當(dāng)中,進去申報了知道需要繳納的稅額是多少之后在進去做計提嗎?還是說按照營業(yè)利潤來估算需要繳納的多少先做計提在結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)去申報稅表?
小敏敏老師
01/10 19:06
季度申報所得稅時,可以按利潤總額×所得稅稅率計算,匯算時再做調(diào)整。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~