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加稅點(diǎn)開(kāi)票的具體操作流程是什么樣的?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:01/12 22:53
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高高-老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué): ?加稅點(diǎn)開(kāi)票的具體操作流程主要包括計(jì)算加稅點(diǎn)后的金額、計(jì)算增值稅、開(kāi)具發(fā)票以及進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄?。 1?、計(jì)算加稅點(diǎn)后的金額?: 首先確定不含稅金額,例如假設(shè)不含稅金額為1000元。 根據(jù)所需的加稅點(diǎn)(例如8%),計(jì)算加稅點(diǎn)后的金額。計(jì)算公式為:不含稅金額 × (1 + 加稅點(diǎn))。如1000 × (1 + 8%) = 1080元?。 2、計(jì)算增值稅?: 確定增值稅率,例如假設(shè)增值稅率為13%。 根據(jù)加稅點(diǎn)后的金額計(jì)算增值稅。計(jì)算公式為:加稅點(diǎn)后的金額 × 增值稅率。如1080 × 13% = 140.4元?。 ?3、開(kāi)具發(fā)票?: 在發(fā)票上填寫不含稅金額、稅額(即增值稅)以及價(jià)稅合計(jì)。例如,不含稅金額為1080元,稅額為140.4元,價(jià)稅合計(jì)為1220.4元?。 ?4、進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄?: 確認(rèn)收入時(shí),記錄應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,同時(shí)記錄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。例如,借:應(yīng)收賬款 1220.4元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1080元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)140.4元?。
01/12 22:57
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