問題已解決
每個月都做了當月的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),等年底的時候需要再匯總嗎還是只要在利潤表體現(xiàn)匯總的就可以?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答那個是在年底才結(jié)轉(zhuǎn)的,不需要按月
01/14 11:22
84785026
01/14 11:22
我的財務軟件自帶的
家權(quán)老師
01/14 11:26
平時直接把那個憑證刪除就是
84785026
01/14 11:26
我試試看
家權(quán)老師
01/14 11:27
嗯嗯,祝你工作順利。
84785026
01/14 11:43
老師有利潤的話一定要計提盈余公積嗎
家權(quán)老師
01/14 11:44
是的,按公司法規(guī)定要計提的
84785026
01/14 11:47
麻煩老師看看我做的有沒有問題
家權(quán)老師
01/14 11:50
是的,就是那樣做賬的,你很棒
84785026
01/14 11:54
資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初應該等以利潤表的本年利潤。如果計提了盈余公積是不是就不相等了?還是我做的有問題?
家權(quán)老師
01/14 11:56
那個很正常的,不管他
84785026
01/14 11:57
那是不是符合勾稽關(guān)系呢?
家權(quán)老師
01/14 11:59
你的那個所謂勾稽關(guān)系不對,應該是
資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計±本月調(diào)整的利潤分配
84785026
01/14 12:00
如果存在分紅或者提取盈余公積,那么資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤的勾稽關(guān)系是:未分配利潤年初數(shù)%2b本年利潤累計數(shù)-股東分紅款-提取盈余公積 是這樣理解對嗎?
家權(quán)老師
01/14 12:01
是的,就是那樣子的
84785026
01/14 12:01
非常感謝,我明白了
家權(quán)老師
01/14 12:01
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
閱讀 9