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每個(gè)月做完賬,是不是都要把明細(xì)賬和總賬還有利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)核對(duì)一下

84784995| 提问时间:01/14 11:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是的,這個(gè)都要對(duì)下的
01/14 11:44
84784995
01/14 11:45
總賬和明細(xì)賬有誤是,按哪個(gè)對(duì)的為標(biāo)桿,是總賬對(duì),調(diào)明細(xì)還是
劉艷紅老師
01/14 11:45
這個(gè)你要看開(kāi)票了,看哪個(gè)是對(duì)的
劉艷紅老師
01/14 11:46
你這個(gè)是指哪方面的誤差了
84784995
01/14 11:46
開(kāi)發(fā)票嗎
84784995
01/14 11:47
明細(xì)賬和總賬數(shù)據(jù)不一樣時(shí)
劉艷紅老師
01/14 11:48
你現(xiàn)在的哪方面的誤差了,你正常做賬,一般總賬和明細(xì)賬是一樣的,不會(huì)有誤差的
84784995
01/14 11:49
如果明細(xì)和總賬都一致,和利潤(rùn)表本期金額數(shù)據(jù)不一致,是咋回事
劉艷紅老師
01/14 11:53
可能是損益類科目發(fā)生額錄入方向錯(cuò)誤,財(cái)務(wù)初始余額錄入錯(cuò)誤
84784995
01/14 15:44
那這種情況是按哪個(gè)為正確的,改不對(duì)的
84784995
01/14 15:45
以利潤(rùn)表為對(duì)的,去核對(duì)修改明細(xì)賬
劉艷紅老師
01/14 16:09
你按開(kāi)票的來(lái)核對(duì)的,用利潤(rùn)表來(lái)對(duì)
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