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小規(guī)模按次申報,12月份沒有銷售,還用報采購合同印花稅嘛,11月有銷售

84785000| 提问时间:01/15 21:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,沒有就不用申報,按11月的申報就可以了
01/15 21:34
84785000
01/15 21:36
就是這個月申報印花稅按我11月開出發(fā)票的不含稅金額算
劉艷紅老師
01/15 21:37
你們合同上面是按含稅還是不含稅了?
84785000
01/15 21:38
合同總金額為 23406.00 元,含稅的
劉艷紅老師
01/15 21:40
那就是按含稅的來申報的
84785000
01/15 21:42
23406*0.0003=7.02/2 是這樣算吧,只有銷售,沒有購進
劉艷紅老師
01/15 21:50
是的,是的,就是這樣的
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