問題已解決
老師早上好!請問10月份出口了一批設(shè)備,美金是10萬多,現(xiàn)在存在折扣實(shí)際能收到的貨款只有9萬多美金,可是增值稅已交了1300多元,請教一下現(xiàn)在要怎么處理呢?
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速問速答你好,你將收不到的部分,計(jì)入營業(yè)外支出
01/16 10:39
84785031
01/16 10:45
老師您好!那已經(jīng)交的增值稅1300多元還要退稅?是不是還需要更正報(bào)關(guān)單?還會(huì)8涉及到其他的一些東西嗎?
宋生老師
01/16 10:47
你好,出口的部分是可以退稅,但是這個(gè)是會(huì)要有報(bào)關(guān)單,收費(fèi)憑據(jù),合同,發(fā)票這些,然后才能申請退稅。
84785031
01/16 10:55
老師您好!如果需要申請退稅,報(bào)關(guān)單是不是還要去海關(guān)更正呢?增值稅申報(bào)表是不是還要更正處理呢?出口的貨物沒有開具發(fā)票
宋生老師
01/16 10:57
你好,是的你要退稅的話就要做到一致才行
84785031
01/16 11:04
老師您好!如果現(xiàn)在需要申請退稅和不申請退稅需要提供的單據(jù)及處理方式各有哪些呢?
宋生老師
01/16 11:04
你好,你要申請退稅的話就需要報(bào)關(guān)單收費(fèi)的銀行賬單。合同,發(fā)票
你如果不申請退稅的話,你只是不要操作退稅這個(gè)過程而已。其他的是一樣的。
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