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沒辦法給國外客戶開增值稅發(fā)票,給對(duì)方開了形式發(fā)票,需要按照未開票收入申報(bào)增值稅嗎

84785024| 提问时间:01/17 09:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
是的,按照未開票收入申報(bào)增值稅
01/17 09:05
84785024
01/17 09:06
老師,有無文件依據(jù)
家權(quán)老師
01/17 09:09
形式發(fā)票不是正式發(fā)票,所以已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了銷售收入就按無票收入申報(bào)
84785024
01/17 09:11
什么情況下開了形式發(fā)票不需要按照未開票收入申報(bào)增值稅呀
家權(quán)老師
01/17 09:12
還沒實(shí)現(xiàn)收入的情況下,比如貨物還沒報(bào)關(guān)完成出口
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