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公司注銷,應(yīng)收應(yīng)收賬款有數(shù),怎么處理呢,老師

84785029| 提問時間:01/20 18:48
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 應(yīng)收賬款,注銷的時候,收不回來,計入營業(yè)外支出
01/20 18:49
84785029
01/20 18:54
往來賬都得調(diào)整下嗎
小菲老師
01/20 18:55
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785029
01/20 18:58
沒提完的固定資產(chǎn)用處理嗎
小菲老師
01/20 18:59
同學(xué),你好 需要處理的,報廢
84785029
01/20 19:02
怎么做分錄
小菲老師
01/20 19:04
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
84785029
01/20 19:17
還有其他需要調(diào)整的科目嗎
小菲老師
01/20 19:17
庫存商品也需要報廢
84785029
01/20 19:18
轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
小菲老師
01/20 19:18
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785029
01/20 19:19
其他應(yīng)付款,是法人代墊用處理嗎
小菲老師
01/20 19:20
同學(xué)你好 有錢,就要還,要沖減其他應(yīng)付款
84785029
01/20 19:23
賬上沒錢
小菲老師
01/20 19:24
同學(xué),你好 實收資本,法人有投入嗎?
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