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買了500的超市卡,贈送客戶,請問怎么做分錄

84784974| 提問時間:01/21 09:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接計入銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,需要給申報個稅
01/21 09:41
84784974
01/21 09:42
不用視同銷售嗎
84784974
01/21 09:42
具體的分錄麻煩寫下
家權(quán)老師
01/21 09:46
借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款
84784974
01/21 09:49
增值稅銷項不用做出來?
家權(quán)老師
01/21 09:53
那個是預付卡,不能抵扣增值稅
84784974
01/21 10:06
那買的香煙送客戶呢
家權(quán)老師
01/21 10:08
1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅
84784974
01/21 10:15
消費稅要交嗎
家權(quán)老師
01/21 10:15
那個不需要交消費稅的
84784974
01/21 10:19
進項稅額不用轉(zhuǎn)出嗎?
家權(quán)老師
01/21 10:22
那個銷項是視同銷售,進項不轉(zhuǎn)出
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