問題已解決
老師:1、已取得進項發(fā)票,但是當期未經(jīng)電子稅務局認證的進項是記為 借:應交稅費—待認證進項稅額?2、假如當期已認證的進項稅額是3萬,還有待認證的進項稅額是2000,減免稅額是600,而銷項稅額是2.5萬,請問怎么做會計分錄
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速問速答第一個是
第二個借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5000
應交稅費應交增值稅銷項25000
貸應交稅費應交增值稅進項3萬
01/21 22:02
84785019
01/21 22:38
那如果下月銷項發(fā)生額3.5萬,下月收到進項有2萬,下月應交稅多少,會計分錄是什么?
郭老師
01/21 22:48
一共認證2.2萬嗎
借應交稅費應交增值稅銷項35000,
貸應交稅費應交增值稅進項22000。
應交稅費應交增值稅減免稅額600,
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅35000-22000-600
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅35000-22000-600。
84785019
01/21 23:07
是不是上月還有個留抵稅額5000,那下月最終是要交稅7400對不,那個分錄是什么?這個留底5000下月是不是記為 借:應交稅費未交增值稅5000 貸:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5000,是不是這樣記最后的未交增值稅才是7400?
郭老師
01/22 05:34
我上面沒有給你點上個月的留底
你那個寫不寫都可以
我寫的第一個結(jié)轉(zhuǎn)進項
銷項
還有減免稅額的
讓他們都沒有余額
第一個看不懂建議你自己從頭做到尾把增值稅的都做出來
比如銷項確認收入借銀行
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅額
發(fā)生額貸方了
要想沒有余額把它結(jié)轉(zhuǎn)了
貸方去不就是我跟你寫的第一個
第二個結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
不寫你那個分錄的話
加上留底
做這個一共認證2.2萬嗎
借應交稅費應交增值稅銷項35000,
貸應交稅費應交增值稅進項22000。
應交稅費應交增值稅減免稅額600,
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅35000-22000-600-5000
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅35000-22000-600。
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