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老師好!幫我看看這個科目余額表借方發(fā)生額是5522413.18 貸方發(fā)生額3379813.08 期末借方余額2142600 資產(chǎn)負債表期末余額是2692150.92 一般出現(xiàn)這種情況是哪些原因呢?
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你好,可以把表發(fā)出來看一下嗎?
01/24 11:12
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01/24 11:14
老師!辛苦幫我看看
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01/24 11:29
你好,科目余額表的本期借方和貸方都是相等的,這個本期的借貸方相等嗎?發(fā)的數(shù)據(jù)只是其他應收款的借貸發(fā)生額
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01/24 11:33
老師!我把這個其他應收款明細賬發(fā)您看看
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01/24 11:38
你好,現(xiàn)在是科目余額表不平,還是其他應收款余額不對?
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01/24 11:40
老師看著是平的,就是資產(chǎn)負債表那個期末余額數(shù)跟這個科目余額對不上呢!不知道是哪里出了問題
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01/24 11:48
科目余額表,資產(chǎn)負債表麻煩拍各拍一份清晰完整的,我看一下
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01/24 12:50
老師久等了
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01/24 13:12
你好,資產(chǎn)負債表提取的數(shù)據(jù)是不是不對,
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01/24 13:12
差額是在這幾個科目上
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01/24 13:13
我看明細賬和科目余額表一致,和資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)不一致
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01/24 13:31
老師!這個賬是我剛接手過來的,我到時錄2025的期初數(shù)可以根據(jù)她提交的科目余額表期末數(shù)來錄不?可以不用管資產(chǎn)負債表上的不對的數(shù)據(jù)么?
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小正老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/24 14:44
你好,錄期初數(shù)據(jù)只能根據(jù)科目余額表的期初數(shù)據(jù)錄,因為這個和明細賬數(shù)據(jù)是一致的,,資產(chǎn)負債表不一致的數(shù)據(jù)不管了
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01/24 14:49
萬非感謝老師!這個錄科目余額表里的往來款時需要把各往來明細都錄進去不?
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01/24 14:54
你好,需要按他的明細賬,把每一筆錄進去,余額和科目余額表一致
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01/24 14:56
老師!您說的是只要往來明細這么錄,其他入個期末數(shù)就行了對嗎?
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01/24 15:34
有明細的按明細錄,沒有明細的,按余額錄入
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01/24 15:34
最后和科目余額表的余額核對
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