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對方公司退回銷售的產(chǎn)品,但是對方?jīng)]有開票給,相當于退回的這部分產(chǎn)品對方已經(jīng)不要了,公司做為營業(yè)外收入,做賬的時候是含稅還是不含稅入賬?
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速問速答這個銷售退回是要您公司開具紅字發(fā)票的,不能做營業(yè)外收入,是要沖減主營業(yè)務(wù)收入的。
2018 09/16 10:26
84785034
2018 09/16 10:32
因為是好幾年的舊賬了,開給他們的票很早以前就已經(jīng)抵扣,公司領(lǐng)導讓我們把這部分產(chǎn)品做成營業(yè)外收入。
84785034
2018 09/16 10:35
然后繼續(xù)納稅調(diào)整,所以這部分產(chǎn)品入賬的時候是含稅入賬還是不含稅入賬?
張艷老師
2018 09/16 10:36
要是這樣的話,是要含稅入賬的。
84785034
2018 09/16 10:39
好的!謝謝老師
張艷老師
2018 09/16 10:40
不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝。
84785034
2018 09/16 10:48
老師,為什么要這樣做賬,如果這樣做的話,所得稅調(diào)整的時候,那豈不是要多交稅?
張艷老師
2018 09/16 10:54
這個業(yè)務(wù)其實是要按銷售退回處理的,您公司開具紅字發(fā)票給對方,您這方要沖減以前年度的收入的。
還有這個業(yè)務(wù)如果按您領(lǐng)導的意思,其實最好的做法是不走外賬,而在內(nèi)賬中核算。
84785034
2018 09/16 16:16
老師我們只做一套賬,就是只做外賬。
張艷老師
2018 09/16 21:37
那就按您領(lǐng)導說的做吧,反正領(lǐng)導已經(jīng)認可的事了,就按含稅價格入賬。
84785034
2018 09/16 22:10
嗯嗯,謝謝老師
張艷老師
2018 09/17 08:48
不客氣的,祝您學習愉快,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,謝謝??!
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