問題已解決

去年已認(rèn)證抵扣的發(fā)票,因開票方未申報(bào)納稅納稅,被稅務(wù)局給退回來,重新補(bǔ)繳了增值稅、附加稅和滯納金,賬務(wù)上怎么處理

84784975| 提問時間:2018 09/16 20:56
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,補(bǔ)繳的增值稅,附加稅,滯納金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅,營業(yè)外支出-滯納金,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。再做,借:主營業(yè)務(wù)成本,或者庫存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2018 09/16 21:02
84784975
2018 09/16 21:10
需要在申報(bào)系統(tǒng)里填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)嗎
84784975
2018 09/16 21:10
稅款已經(jīng)現(xiàn)金繳納了
王雁鳴老師
2018 09/16 21:10
您好,需要在申報(bào)系統(tǒng)里,填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)。
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