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問題已解決
這個該怎么做?做了進項抵扣后,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)票有問題。做進項轉(zhuǎn)出。
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速問速答你好!通過以前年度損益調(diào)整就可以
2018 09/17 18:10
84784993
2018 09/17 18:16
怎么做會計科目?
耿老師
2018 09/17 18:20
上交時
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(稅金)100
營業(yè)外支出 (罰款 滯納金)20
貸:銀行存款 120
轉(zhuǎn)賬
借:以前年度損益調(diào)整(稅金)100
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(稅金)100
借:利潤分配-未分配利潤 100(分錄調(diào)整未分配利潤)
貸:以前年度損益調(diào)整(稅金)100
營業(yè)外支出(罰款滯納金20)不能稅前扣除 在年底調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84784993
2018 09/17 18:33
年底的時候又怎么做?
耿老師
2018 09/17 18:35
你好,只是調(diào)整匯算清繳表不用做賬務(wù)處理。除非產(chǎn)生補交的企業(yè)所得稅。
84784993
2018 09/17 18:39
哦哦,好的,謝謝。這個稅金的附加稅科目怎么做呢?
耿老師
2018 09/17 18:43
你好,和增值稅的處理方式是一樣的。
84784993
2018 09/17 22:01
到了年底自己不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84784993
2018 09/17 22:03
老師問錯了。這次見到這個發(fā)票就是按照你發(fā)給我的這樣處理。對嗎?
耿老師
2018 09/17 22:11
你好,是的,如果也同時補交的附加稅同樣把附加稅也做上。
84784993
2018 09/17 22:21
附加稅上交時 借:稅金及附加 營業(yè)外支出 (罰款 滯納金) 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)賬 借:以前年度損益調(diào)整(稅金) 貸:稅金及附加 借:利潤分配-未分配利潤 (分錄調(diào)整未分配利潤) 貸:以前年度損益調(diào)整(稅金)營業(yè)外支出(罰款滯納金)
耿老師
2018 09/18 06:10
你好!是的一樣的處理方式
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