問題已解決
這邊8月初收到客戶的預付款,當時做的是預收賬款,8月中旬才開票給客戶,做的是應收賬款,月底這邊在把客戶轉(zhuǎn)的錢沖掉開出去的應收發(fā)票可以嗎?
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速問速答你好,收款 借銀行存款 貸;預收賬款
開具發(fā)票 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
應當這樣處理才是的
2018 09/20 16:46
84784950
2018 09/20 16:57
但是只收回來了一部分的發(fā)票款,開了兩張,分不清是哪一個
鄒老師
2018 09/20 16:58
你好,沒有收回部分在預收賬款借方體現(xiàn),也就是應收未收的金額
不需要去區(qū)分到底哪一張發(fā)票款項收到,哪一張沒有收到,知道余額就可以的
84784950
2018 09/20 17:01
明白了,謝謝老師啊。到時候剩下的款項收到了,就做:借:銀行存款 貸:預收賬款 是這樣嗎
鄒老師
2018 09/20 17:04
你好,是的,之后收到尾款是這樣(借:銀行存款 貸:預收賬款)做分錄
84784950
2018 09/20 17:05
好的,謝謝老師
鄒老師
2018 09/20 17:08
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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