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廣告公司的制作費,在7月用銀行支付了,可是10月才能給開票,那9月份怎么做賬,附件是什么?10月收到發(fā)票該又該怎么做賬?
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速問速答您好,7月支付時,做賬了沒?如果沒有做賬的話,9月份使用7月銀行支付的回單,借;預付賬款,貸:銀行存款。10月收到發(fā)票時,借;銷售費用-廣告費等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,用于應稅項目,否則無此分錄),貸:預付賬款。
2018 09/28 21:54
王雁鳴老師
2018 09/28 22:39
您好,如果7月做賬了,9月不需要再做賬了,10月收到發(fā)票時,再做賬即可。實際操作中,因為如果按您說的做憑證時,財務人員需要備查賬登記沒有收到發(fā)票的支出,收到發(fā)票時再勾銷,但是如果財務人員變化頻繁的話,有可能其他人員不記得這個分錄下面沒有發(fā)票了,等收到發(fā)票時,再支出一筆款,會給企業(yè)造成損失的,也就是一次業(yè)務,支付了兩次款,保險起見,還是先入預付,等發(fā)票收到再入費用。
王雁鳴老師
2018 09/28 23:00
您好,可以暫估的,暫估分錄附件一般是合同,暫估之后收到發(fā)票時再沖暫估分錄,摘要寫收到發(fā)票沖暫估就行。按權(quán)責發(fā)生制確認成本費用,就是在確認收入時,或者按合同約定是本期的費用時,來確認成本費用處理。
王雁鳴老師
2018 09/28 23:44
您好,不好意思,這里是不允許留下聯(lián)系方式的,麻煩您有什么問題就在這里提問吧,每個老師都可以解答問題的,謝謝。
王雁鳴老師
2018 09/28 23:45
您好,好的,祝您學習進步,工作順利。
84784983
2018 09/28 22:34
老師,7月銀行支付款做賬了。老師為什么不能在7月份根據(jù)銀行的付款回單和制作費的合同,借:管理費用 貸:銀行存款?
84784983
2018 09/28 22:50
老師,企業(yè)支付的成本費用,發(fā)票總是比付款時間晚幾個月到,那怎么來確定企業(yè)的成本費用,可以暫估嗎?暫估分錄的附件是什么?暫估之后什么時間沖暫估分錄?票到后,沖暫估時,摘要怎么寫?我不太明白怎么按權(quán)責發(fā)生制確認成本費用?
84784983
2018 09/28 23:42
謝謝王老師,老師怎么加您,以后有問題可以問您?
84784983
2018 09/28 23:44
好的
84784983
2018 09/28 23:45
老師,簽訂合同的日期就是費用或是收入的確定期嗎?
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