問題已解決

去年計提年終獎的時候是做的 借 管理費用 年終獎 貸 應付職工薪酬 年終獎 但是今年發(fā)放的時候又做借 管理費用 年終獎 貸 銀行存款 現(xiàn)在沖銷是不是應該是 借管理費用年終獎 負數(shù) 貸 銀行存款 負數(shù) 同時 借應付職工薪酬 年終獎 貸 銀行存款

84784960| 提問時間:2018 09/29 13:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!是的。就是這樣做的了。
2018 09/29 13:51
84784960
2018 09/29 13:53
但是這樣做我當期的管理費用 年終獎就是負數(shù)咯
宋生老師
2018 09/29 13:54
您好!是的。是會有個負數(shù)。
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