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老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅,啥意思?。?/p>
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速問速答您好, 轉(zhuǎn)出未交增值稅,就是把未交的增值稅轉(zhuǎn)出到另外一個(gè)科目,去核算應(yīng)交的增值稅的意思。
2018 09/30 14:23
84785005
2018 09/30 14:27
為什么要這樣做呢
王雁鳴老師
2018 09/30 14:28
您好,為了一下子能看出來應(yīng)交的增值稅是多少。
84785005
2018 09/30 14:30
多長時(shí)間這樣操作一次呢?
王雁鳴老師
2018 09/30 14:32
您好,一般情況下,需要交增值稅的月底操作一次,下月初交稅處理。
84785005
2018 09/30 14:35
怎么做轉(zhuǎn)出未交增值稅的完整分錄呢?
王雁鳴老師
2018 09/30 14:36
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
84785005
2018 09/30 14:38
嗯,老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出咋做分錄來著?我是小白!剛接觸外賬
王雁鳴老師
2018 09/30 14:41
您好,計(jì)算出金額后,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84785005
2018 09/30 14:42
涉及原材料退貨的,怎么弄呢?
王雁鳴老師
2018 09/30 14:45
您好,生產(chǎn)領(lǐng)用退回的,借:生產(chǎn)成本-材料費(fèi),負(fù)數(shù),貸;原材料,負(fù)數(shù)。退回廠家的,借;應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),貸;原材料,負(fù)數(shù)。
84785005
2018 09/30 14:47
借應(yīng)付,貸原材料,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??梢悦??
王雁鳴老師
2018 09/30 14:49
您好,不可以的,因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有開回來發(fā)票呢,等開回來紅字發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理吧。
84785005
2018 09/30 14:53
老師,你上一個(gè)退回廠家的分錄是不是有問題,不理解
王雁鳴老師
2018 09/30 15:01
您好,不好意思,我的退回廠家的那個(gè)確實(shí)錯(cuò)了,應(yīng)該是,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,實(shí)在不好意思,犯了低級錯(cuò)誤了。
84785005
2018 09/30 15:03
沒關(guān)系的,那原材料是不是不含稅的?
王雁鳴老師
2018 09/30 15:04
您好,謝謝您的包容,這里的原材料是不含稅的。
84785005
2018 09/30 15:08
我們退貨后,對方給我們開個(gè)紅字發(fā)票,給發(fā)票后再借應(yīng)付賬款,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是嗎?
王雁鳴老師
2018 09/30 15:11
您好,是的,收到紅字發(fā)票后,可以先做一筆沖回原來的分錄,借:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),貸:原材料,負(fù)數(shù)。再做,借;應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785005
2018 09/30 15:17
我可以一直等到紅字發(fā)票回來后直接做一筆么?借應(yīng)付,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
王雁鳴老師
2018 09/30 15:22
您好,可以的,但是庫存對賬就不方便了。
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