問題已解決
本月有費用專票認證抵扣,本來分錄是借管理費用100,借應交稅金—進項稅16,應付賬款116,可是這月費用足夠了,想下月在用這個費用,那么這個分錄可否這樣做,借應交稅金—進項稅16,貸應付賬款16,下月再做分錄時,借管理費用100,貸應付賬款100,。可以嗎,為什么,應該怎樣
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速問速答您好,不可以只這么做的,應該根據(jù)發(fā)票入賬,您這金額比較大的話,可以分期攤銷。
2018 10/06 13:35
84784952
2018 10/06 17:16
可是本月已經(jīng)這么做了,還有有補救辦法嗎,下月該如何做
84784952
2018 10/06 17:16
本月已經(jīng)申報了
文老師
2018 10/06 21:06
您好,其實利潤不需要一定控制的一分不少的,這樣就是利潤少一點,影響不大。
84784952
2018 10/07 07:25
本月已經(jīng)這么做了,已經(jīng)申報了,可咋辦,下月該如何做
文老師
2018 10/07 08:48
您好,您的金額大嗎
84784952
2018 10/07 13:42
二十幾萬,不算太大
文老師
2018 10/07 16:39
您好,這就是所屬一個月的費用嗎
文老師
2018 10/07 16:39
是所屬一個月的,直接進就可以
84784952
2018 10/07 17:42
關鍵是沒有直接進,而且已申報了,下月如何做
文老師
2018 10/07 17:49
那您先做預付賬款,然后可以分期按月攤銷。借預付賬款進項稅額貸銀行存款等,攤銷的話,借管理費用貸預付賬款。具體期限您可以根據(jù)受益期。
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