問題已解決

暫估,借原材料,貸,應(yīng)付暫估款!次月發(fā)票回來該怎么沖這個憑證

84785005| 提問時(shí)間:2018 10/08 10:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
來票后,借:原材料 負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付暫估款 負(fù)數(shù) 借:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 ,貸,應(yīng)付賬款
2018 10/08 10:55
84785005
2018 10/08 11:54
但是,老師!原材料在上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了???沖的時(shí)候還是沖原材料嗎?
辜老師
2018 10/08 11:55
要的,雖然結(jié)轉(zhuǎn)了,你這兩個分錄,原材料一正一負(fù),是平的,不影響的
84785005
2018 10/08 14:34
我是這樣沖的,借,利潤分配,貸應(yīng)付暫估款!這樣對么?
辜老師
2018 10/08 14:47
這個不影響未分配利潤的,你這樣不對
84785005
2018 10/08 15:46
你好,老師!那么勞務(wù)費(fèi)暫估是,借:主營業(yè)務(wù)成本_勞務(wù)費(fèi),貸,應(yīng)付暫估款!沖暫估的時(shí)候也是負(fù)數(shù)按暫估的憑證來沖嗎
辜老師
2018 10/08 15:59
你這個勞務(wù)費(fèi)后續(xù)會有發(fā)票提供嗎
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~