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有個單位做工程的,這個工程預(yù)交增值稅怎么是怎么繳納的?是按照合同的金額交嗎?
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速問速答你好,是按照合同金額扣除分包金額后的不含稅金額為基礎(chǔ)計(jì)算預(yù)繳稅款金額的
2018 10/08 17:49
牛老師
2018 10/08 17:50
比如合同金額110萬元,沒有分包,一般計(jì)稅項(xiàng)目,預(yù)繳增值稅稅款總金額就是100×2%。可以根據(jù)開票金額分次預(yù)繳。
牛老師
2018 10/08 17:51
如果有分包且收到了分包發(fā)票,可以差額預(yù)繳。
84784955
2018 10/08 18:44
老師,我們公司合同金額是價(jià)稅合計(jì)40萬,預(yù)交了7237.27,9月開票開了32萬價(jià)稅合計(jì)的票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,報(bào)不上去,我在附表4填寫的預(yù)交發(fā)生金額是7237.27元。提示錯誤是,應(yīng)該填寫5818.18元
84784955
2018 10/08 18:44
老師,這個開票是多少,是不是預(yù)交的抵扣就只能填多少嗎
牛老師
2018 10/08 18:47
建議你預(yù)繳稅額本期發(fā)生額填寫7237.27元,本期實(shí)際抵減稅額5818.18。剩余金額留待以后抵扣試試。
84784955
2018 10/08 18:57
我問12366,是說發(fā)生額填寫5818.18,剩下的留到下期開了8萬的時(shí)候,在抵。老師,這個同時(shí)還預(yù)繳了附加稅,有800多,我再報(bào)附加稅的沒有扣除這個預(yù)交的,等于多交了附加稅,現(xiàn)在出現(xiàn)這種多交的情況,可以拿著申報(bào)表去稅務(wù)大廳處理嗎?
牛老師
2018 10/08 19:01
不用的,你直接入賬就可以了,下次抵減剩余部分的預(yù)繳稅款相當(dāng)于其對應(yīng)部分的附加稅也不需要繳納了。你只是預(yù)繳增值稅和附加稅都提前多交了。
84784955
2018 10/08 19:22
我9月預(yù)交增值稅稅款7272.73,預(yù)交附加稅是872.72元,這次申報(bào)的時(shí)候,12366說按7272.73的百分之80填寫,按5818.18填,對應(yīng)的附加稅872.72?0.8=698.18應(yīng)該扣除,我在報(bào)附加稅沒有剔除這個698.18,我現(xiàn)在擔(dān)心多交的附加怎么辦?
84784955
2018 10/08 19:25
我這次相當(dāng)于又多交了一次附加稅!
牛老師
2018 10/08 19:25
這個預(yù)繳的附加稅可以單獨(dú)計(jì)提,不需要納稅申報(bào)時(shí)填寫。因?yàn)槟阌?jì)算的應(yīng)納稅額已經(jīng)扣除了預(yù)繳稅款的金額。只需要按照計(jì)算的應(yīng)納稅額計(jì)算附加稅申報(bào)就可以了。
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