問(wèn)題已解決

就是現(xiàn)在國(guó)地稅合并了,開(kāi)了個(gè)個(gè)體戶(hù)的餐館,9月3號(hào)去辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,只拿去國(guó)稅登記,還要拿去地稅登記嗎

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/08 20:17
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是合并了,就只需要在一個(gè)地方辦理,如果不在一起辦公,需要到地稅登記
2018 10/08 20:19
84785033
2018 10/08 20:23
還有我想問(wèn)一下9.3號(hào)到現(xiàn)在超過(guò)30天了但是國(guó)慶放假七天要算進(jìn)去嗎
江老師
2018 10/08 20:23
國(guó)慶放假七天不用計(jì)算,不算工作日
84785033
2018 10/09 11:02
老師,還有一個(gè)問(wèn)題麻煩您一下 這個(gè)扣除額計(jì)算表里填的是稅額還是應(yīng)稅銷(xiāo)售額?免得這個(gè)稅是下個(gè)月做分錄,還是9月當(dāng)月做分錄?
江老師
2018 10/09 11:08
這個(gè)扣除額計(jì)算表里面填的是含稅金額。
84785033
2018 10/09 11:10
那這個(gè)免得這個(gè)稅是下個(gè)月做分錄,還是9月當(dāng)月做分錄?
84785033
2018 10/09 11:11
和下面填的一樣?。?/div>
江老師
2018 10/09 11:14
在下月做減免稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
84785033
2018 10/09 11:14
和下面填的一樣的嗎?
江老師
2018 10/09 11:15
這個(gè)是小規(guī)模納稅人增值稅附表,數(shù)據(jù)存在一定勾稽關(guān)系。
84785033
2018 10/09 11:18
這樣不對(duì)吧 扣除額計(jì)算表里是不是不填,只需要填寫(xiě)銷(xiāo)售額計(jì)算?
江老師
2018 10/09 11:19
本期扣除額填0,這個(gè)數(shù)據(jù)通常都是填0
84785033
2018 10/09 11:27
這個(gè),對(duì)么
江老師
2018 10/09 11:32
上述數(shù)據(jù)已填寫(xiě)正確,完全正確的,你已明白如何操作了。
84785033
2018 10/09 11:47
這是什么意思,是我不用填寫(xiě)付列資料么
江老師
2018 10/09 11:50
那就全部填寫(xiě)0,稅務(wù)不需要填附列資料
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