當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師 您好 我們公司購(gòu)進(jìn)貨架一批 合同簽訂的總貨款金額是53660元 開的專票也是這個(gè)數(shù) 但是實(shí)際入庫(kù)金額是53144元 剩余的錢 做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄 老師 這個(gè)分錄該怎么做呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你單位購(gòu)進(jìn)貨架計(jì)入的科目是?
2018 10/17 08:27
84784956
2018 10/17 13:18
老師 我們單位是分成本會(huì)計(jì)的 這些都記入總倉(cāng)物料 我這只對(duì)他的應(yīng)付賬款
鄒老師
2018 10/17 13:21
你好,當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)貨架計(jì)入什么科目,才知道轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)是什么科目的
84784956
2018 10/17 14:29
老師 入庫(kù)走的就是1借:物料—其他 貸:應(yīng)付賬款 2 借應(yīng)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
84784956
2018 10/17 14:30
老師 成本這的入庫(kù)入的是不含稅的金額
鄒老師
2018 10/17 14:34
你好 借;物料—其他 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
轉(zhuǎn)出做這個(gè)分錄
84784956
2018 10/17 16:01
老師 月底是不是還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
鄒老師
2018 10/17 16:03
你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
閱讀 863