問題已解決

公司有計(jì)提折舊,分錄是借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊,貸:制造費(fèi)用,請問一下這個(gè)制造費(fèi)用到月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

84784977| 提問時(shí)間:2018 10/17 18:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,計(jì)提折舊制造費(fèi)用也是在借方,而不會在貸方啊
2018 10/17 18:59
84784977
2018 10/17 19:00
嗯嗯,是借方,那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2018 10/17 19:01
你好 借;生產(chǎn)成本 貸;制造費(fèi)用 做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784977
2018 10/17 19:01
好的,謝謝老師
84784977
2018 10/17 19:02
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
鄒老師
2018 10/17 19:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84784977
2018 10/17 19:04
是的,老師,查不到了
鄒老師
2018 10/17 19:07
你好,是不是追問錯(cuò)誤了?
84784977
2018 10/17 19:08
嗯嗯,不好意思
鄒老師
2018 10/17 19:08
你好,還有什么疑問嗎
84784977
2018 10/17 19:09
沒有了
鄒老師
2018 10/17 19:10
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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