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公司注冊資本由30要變更成了300萬,但是沒有實交。股東每個月都會借給公司幾萬的款用來發(fā)工資交社保的,我是要把錢做到其他應付款,還是直接做到實收資本里,還是先做其他應付款,然后再轉(zhuǎn)實收資本。具體方法是什么?

84785002| 提問時間:2018 10/20 06:51
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,股東沒有明確作為實收資本投入的應該計入其他應付款科目
2018 10/20 06:56
84785002
2018 10/20 06:59
先做到其他應付款,后期股東明確了要轉(zhuǎn)實收資本,這樣可以嗎?其他應付款超過一年或者是一定年限了,是不是要轉(zhuǎn)成其他科目?
徐阿富老師
2018 10/20 07:15
你好,沒有規(guī)定其他應付款一年要轉(zhuǎn)其他科目的,以后如果要轉(zhuǎn)實收資本需要老板承諾書還有股東會決議,才可以。
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