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如果暫估入庫商品200件10000元,實(shí)際開票200件9000元,怎么沖暫估啊

84785033| 提問時(shí)間:2018 10/25 11:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先紅沖原來分錄,再正確藍(lán)字分錄。
2018 10/25 11:17
84785033
2018 10/25 11:18
沒明白
文文老師
2018 10/25 11:20
原來的暫估分錄是什么樣的?
84785033
2018 10/25 11:23
就是借庫存商品-商品10000 貸應(yīng)付賬款~暫估10000
84785033
2018 10/25 11:25
按原分錄沖回以后,庫存商品數(shù)量為零了,金額貸方還有余額啊
文文老師
2018 10/25 11:35
原分錄沖回以后,庫存商品數(shù)量為零了,金額貸方還有余額,這個(gè)余額是領(lǐng)用庫存造成的。不用管,再做筆分錄: 借庫存商品-商品 900 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 900
84785033
2018 10/25 11:45
那不就應(yīng)付賬款又欠了
文文老師
2018 10/25 11:53
原來貸:應(yīng)付賬款~暫估10000 沖回 借:應(yīng)付賬款~暫估10000 歸零了。 貸:應(yīng)付賬款~供應(yīng)商 9000 余額應(yīng)該是9000元。
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