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請問上個的附加稅多計提了,這個月做賬的時候發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費余額為零,但稅金及附加有余額,要怎么調(diào)整,如果把上個月計提的稅費沖銷,做一筆正確的分錄可以嗎

84785015| 提問時間:2018 10/26 11:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以沖銷,然后做一筆正確的 你需要把稅金及附加余額結(jié)平到本年利潤才是的
2018 10/26 11:57
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