問題已解決
老師,一般納稅人,收到增值稅專票,是計入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額嗎???什么時候計入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證/待抵扣稅額????
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答收到增值稅專票 計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅額
認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。如果當(dāng)月不抵扣,就轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額
2018 10/27 13:25
閱讀 949