問題已解決

銀行的單位結(jié)算卡年費(fèi)怎么做分錄?

84784973| 提問時(shí)間:2018 11/01 17:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;管理費(fèi)用——結(jié)算卡年費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2018 11/01 17:05
84784973
2018 11/01 17:08
是上個(gè)月的,我做了借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),同時(shí)是籌建期哎
鄒老師
2018 11/01 17:09
你好,籌建期,應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算才是的
84784973
2018 11/01 17:45
老師,所有憑證的摘要都必須填寫嗎?填寫有啥規(guī)定嗎?
鄒老師
2018 11/01 17:47
你好,是的 能簡明扼要的描述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就可以了
84784973
2018 11/01 17:48
剛剛在網(wǎng)銀轉(zhuǎn)了一筆錢,怎么查不到明細(xì),只有點(diǎn)實(shí)時(shí)余額才看到顯示說當(dāng)日支出多少,可我這筆賬已經(jīng)做了憑證了,沒關(guān)系吧?
鄒老師
2018 11/01 17:50
你好,根據(jù)轉(zhuǎn)賬回執(zhí)做相應(yīng)分錄就是了
84784973
2018 11/01 18:00
剛轉(zhuǎn)的,回執(zhí)還沒打印,就是想問顯示有這筆轉(zhuǎn)賬可以做憑證嗎?
鄒老師
2018 11/01 18:45
你好,是可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬情況做分錄的
84784973
2018 11/01 20:05
老師,老板買的茶葉放在辦公室喝的,做什么分錄呢?
鄒老師
2018 11/01 20:06
你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
84784973
2018 11/01 20:12
為啥做兩個(gè)分錄? 管理費(fèi)用等科目?做開辦費(fèi)嗎?
鄒老師
2018 11/01 20:15
你好,因?yàn)楦@M(fèi)需要計(jì)提 籌建期是計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算
84784973
2018 11/01 20:17
茶葉做福利費(fèi)?不可以做招待費(fèi)? 這個(gè)月做計(jì)提?下個(gè)月再記入費(fèi)用?
鄒老師
2018 11/01 20:24
你好,如果是職工喝,計(jì)入福利費(fèi) 如果是客戶來了喝,就計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 福利費(fèi)是當(dāng)月發(fā)生,當(dāng)月計(jì)提,然后支付
84784973
2018 11/01 20:38
嗯額,還有老板買煙酒也是招待客戶的,也都記入管理費(fèi)用開辦費(fèi)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
鄒老師
2018 11/01 20:44
你好,籌建期計(jì)入開辦費(fèi)核算 如果是正常經(jīng)營期,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算
84784973
2018 11/01 20:46
還有餐費(fèi),都是招待費(fèi),可以和煙酒茶葉累計(jì)在一起做一個(gè)分錄嗎? 只要還沒有收入都記入開辦費(fèi)對(duì)嗎?
鄒老師
2018 11/01 20:46
你好,餐費(fèi),煙酒茶葉都是招待的可以一起做分錄 在沒有取得收入之前,是計(jì)入開辦費(fèi)核算的
84784973
2018 11/01 20:50
累計(jì)到一起,一個(gè)分錄共計(jì)有2萬8的招待費(fèi),正常做可以的吧?
鄒老師
2018 11/01 20:56
你好,如果實(shí)際情況是這樣,是可以的
84784973
2018 11/01 21:09
老師,月底計(jì)提工資和社保,但和實(shí)發(fā)工資出入很大可以嗎?因?yàn)橘~上金額不夠計(jì)提
鄒老師
2018 11/01 21:14
你好,少計(jì)提了就需要補(bǔ)計(jì)提的
84784973
2018 11/01 21:15
必須要計(jì)提嗎?出入大之后還要補(bǔ)計(jì)提,這個(gè)月能不能不計(jì)提呢?
鄒老師
2018 11/01 21:17
你好,工資社保是需要計(jì)提的 少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提,多計(jì)提了就沖銷多計(jì)提的
84784973
2018 11/01 21:33
老師,月末的計(jì)提具體怎么做分錄呢?計(jì)提是應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)? 發(fā)放時(shí)具體又是怎么做分錄呢? 如果少計(jì)提,什么時(shí)候補(bǔ)計(jì)提?又怎么補(bǔ)計(jì)提呢? 麻煩老師詳細(xì)些
鄒老師
2018 11/01 21:35
你好 計(jì)提 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提是應(yīng)付金額 發(fā)放 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目 少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提 ,分錄是 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 多計(jì)提就沖銷,分錄是 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;管理費(fèi)用等科目
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~