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老師,我做內(nèi)賬時,繳納的增值稅做在負(fù)債類中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅中了,怎樣改在損益類中的管理費用上?

84785017| 提問時間:2018 11/04 23:01
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,為什么增值稅要改在管理費用中
2018 11/04 23:09
84785017
2018 11/04 23:10
內(nèi)帳不用做在應(yīng)交稅費上是吧
莊老師
2018 11/04 23:15
那你每個月銷售時增值稅銷項,和購買材料進(jìn)項稅額要記入哪里
84785017
2018 11/04 23:20
按簡易,購入記成本
莊老師
2018 11/04 23:22
銷售增值稅記入收入,這樣就沒有應(yīng)交稅費
84785017
2018 11/04 23:24
季度超過9萬了,需要交增值稅的
莊老師
2018 11/04 23:30
超過9萬元要交增值稅
莊老師
2018 11/04 23:31
你好,那銷項稅額記入應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅
莊老師
2018 11/04 23:32
實際交時,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
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