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老師,1. 收到的原材料發(fā)票多于暫估的,是把暫估的全額紅沖,按正確的入賬嗎? 2. 我按暫估的原材料全部領用完了,這個領用分錄我還需要做紅沖嗎?

84784983| 提問時間:2018 11/06 08:58
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
1、你先把暫估的全部沖回,然后按正確的發(fā)票金額入賬, 2、你按暫估的金額領用的話,發(fā)票的金額大于暫估的金額的差額,要補入利用的成本里面
2018 11/06 09:02
84784983
2018 11/06 09:07
1. 我現(xiàn)在收到的是8月的發(fā)票,那我是要在10月賬務里再補個8月領用材料的分錄,是嗎? 2. 這個補的領用材料金額,還是要分配?
辜老師
2018 11/06 09:09
你要貸:原材料,借方可以是分配后的科目
84784983
2018 11/06 09:15
我們家只生產(chǎn)2種產(chǎn)品,其中一種比較少,減輕分配繁瑣,我直接補計入多的那種產(chǎn)品成本中,可有什么影響嗎?
辜老師
2018 11/06 09:15
只是會加大多生產(chǎn)產(chǎn)品的成本,如果金額不大,影響不大的
84784983
2018 11/06 09:20
好的,如果是要分配的話。還是按8月的數(shù)據(jù)來分配,是嗎?
辜老師
2018 11/06 09:24
就按你發(fā)票金額與暫估金額的差異金額來分配,你之前暫估的金額應該已經(jīng)分配入成本了
84784983
2018 11/06 09:28
那總金額按差異金額,那數(shù)量呢怎么確定呢,按8月領用數(shù)量?
辜老師
2018 11/06 09:29
是的,按8月的數(shù)量來
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