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我們公司支付講師培訓費比如2000,直接支付2000,個稅部分由我們公司承擔,去稅務局代開發(fā)票,需要繳納個稅,附加稅200,這樣的話,我這200怎么入賬呢

84785016| 提問時間:2018 11/13 10:43
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
這個200是要計入營業(yè)外支出科目核算,所得稅匯算清繳時,這部分金額是要納稅調增的。因為這些稅款不應該由公司承擔。
2018 11/13 10:48
84785016
2018 11/13 10:50
嗯嗯好的,老師。明白了
張艷老師
2018 11/13 11:16
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