問題已解決
我們公司支付講師培訓費比如2000,直接支付2000,個稅部分由我們公司承擔,去稅務局代開發(fā)票,需要繳納個稅,附加稅200,這樣的話,我這200怎么入賬呢
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速問速答這個200是要計入營業(yè)外支出科目核算,所得稅匯算清繳時,這部分金額是要納稅調增的。因為這些稅款不應該由公司承擔。
2018 11/13 10:48
84785016
2018 11/13 10:50
嗯嗯好的,老師。明白了
張艷老師
2018 11/13 11:16
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
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