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老師,我想問下,年中建賬怎樣才算試算平衡啊?

84785031| 提問時(shí)間:2018 11/13 14:10
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是新公司嗎,不是新公司需要把之前補(bǔ)起來才可以。
2018 11/13 14:12
84785031
2018 11/13 14:14
我是想試著學(xué)習(xí)下年中建賬怎么弄
maize老師
2018 11/13 14:20
有課程你在首頁(yè)搜索建賬,還有就是盤點(diǎn)做期初不平調(diào)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
84785031
2018 11/13 14:24
我是建的6月份的賬,資產(chǎn),負(fù)債和所有者權(quán)益3類科目我是按照5月份的科目余額表的期末余額填寫在了新賬套的期初余額欄;損益類科目我是按照1-5月份的本年累計(jì)發(fā)生額填寫在了累計(jì)借方,累計(jì)貸方和本年實(shí)際累計(jì)發(fā)生額
maize老師
2018 11/13 14:25
是的,你這么輸入不平嗎?那之前是科目余額表是平的嗎?
84785031
2018 11/13 14:30
老師說的是5月份的科目余額表嗎?要怎么看啊?
maize老師
2018 11/13 14:34
你最后一欄合計(jì)借貸是相等嗎?
84785031
2018 11/13 14:37
是相等的
maize老師
2018 11/13 14:38
那你現(xiàn)在建賬咋不平,你去看下借貸方向輸入有沒問題。
84785031
2018 11/13 14:44
借貸方都是正確的,除了應(yīng)付賬款、本年累計(jì)和利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3個(gè)科目。應(yīng)付賬款是余額在借方,我放到了了預(yù)付賬款的借方(預(yù)付賬款也有余額,我是填的兩個(gè)余額合計(jì)數(shù)),本年累計(jì)和利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的余額是負(fù)數(shù),我是直接加了負(fù)號(hào)
maize老師
2018 11/13 14:48
按你那個(gè)科目余額表一致填寫就可以,不要改變這個(gè)。
84785031
2018 11/13 14:50
我建的賬套的試算平衡表是,年初借方=期初借方≠累計(jì)借方,年初貸方=期初貸方≠累計(jì)貸方
maize老師
2018 11/13 14:55
你截圖給我看看,啥情況。
84785031
2018 11/13 15:19
老師,這是截圖
84785031
2018 11/13 15:21
這是后面5張
84785031
2018 11/13 15:22
這是最后一張
maize老師
2018 11/13 15:49
年初借方你取的是科目余額表的借方的期初嗎?你這個(gè)借貸為啥不平?
84785031
2018 11/13 15:59
年初借方取的是科目余額表的期末余額
84785031
2018 11/13 16:02
老師,這是5月份的科目余額表
maize老師
2018 11/13 16:03
不是年初數(shù)需要取2017.12.31號(hào)期末數(shù)。
84785031
2018 11/13 16:24
老師可以說的清楚點(diǎn)嗎?
maize老師
2018 11/13 16:26
年初數(shù)表示是2017.12.31號(hào)期末數(shù)字你去看2017.12.31號(hào)科目余額表上面期末數(shù)是多少就填寫多少。
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