問題已解決
關(guān)注 老師,我們企業(yè)簽訂的1年房租合同。日期從2018年9月13日到2019年9月12日,10月用現(xiàn)金支付房租。房租發(fā)票是10月份到地稅代開普票,金額合計3萬元,之前沒有計提過房租費(fèi)用。老師,我想按月分?jǐn)傔@個房租,費(fèi)用報銷單上面該怎么寫呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答報銷單上就寫預(yù)2018年9月--2019年9月份租金就可以了。
2018 11/14 12:08
84784983
2018 11/14 12:28
老師,按您上面的寫完后,還要不要再寫上按月攤銷?
張艷老師
2018 11/14 12:30
不用寫上,每個月攤銷的時候,后附上自制的攤銷表就可以了。
84784983
2018 11/14 12:38
好的,那我10月做賬時,該怎么攤銷呢?是要把9月的18天和10月整月的攤銷金額一起在10月賬里進(jìn)行攤銷嗎?
張艷老師
2018 11/14 12:43
您9月份沒有攤銷房租租金嗎?
如果是的話,就將9、10月兩個月的租金一起做。
9月份支付租金時
借:預(yù)付賬款--租金 貸:銀行存款等
10月份做這兩個月的租金攤銷
借:管理費(fèi)用等--租金攤銷 貸:預(yù)付賬款-租金
84784983
2018 11/14 19:30
是的,老師9月份沒有攤銷房租。房租合同雖然顯示的租期是2018年9月13日到2019年9月12日,但是我們是10月才付的房租,付了一年的。同時房東10月給我們開了租房發(fā)票。向這種情況其實9月份就應(yīng)該在賬上顯示9月當(dāng)月的房租費(fèi)用,老師該怎么做賬呢?
張艷老師
2018 11/14 21:13
就按上面的做就行了,相當(dāng)于九月份沒有記錄房租,在十月份補(bǔ)做了。
84784983
2018 11/14 21:24
那在9月怎么按權(quán)責(zé)發(fā)生制計提9月的費(fèi)用呢?
張艷老師
2018 11/15 09:34
您9月份按不了權(quán)責(zé)發(fā)生制了,除非您反結(jié)賬到9月份再補(bǔ)記那筆分錄。
84784983
2018 11/15 13:21
老師,如果現(xiàn)在是9月,我該怎么做賬?謝謝您
張艷老師
2018 11/15 13:25
如果現(xiàn)在是9月份話,要做
借:管理費(fèi)用等--房租
貸:應(yīng)付賬款--暫估
84784983
2018 11/15 13:28
老師,9月份沒有支付房租是按您上面的做賬。然后10月付款后同時取得發(fā)票怎么在10月做賬?
張艷老師
2018 11/15 13:30
借:待攤費(fèi)用--房租
應(yīng)付賬款--暫估
貸:銀行存款
10月份
借:管理費(fèi)用等--房租
貸:待攤費(fèi)用--房租
84784983
2018 11/15 14:23
老師,待攤費(fèi)用這個科目不是不能用了嗎?
84784983
2018 11/15 14:26
老師,您第一個分錄借:管理費(fèi)用~房租,貸:應(yīng)付賬款~暫估。為什么是貸:應(yīng)付賬款~暫估呢,為什么應(yīng)付賬款后面不是被欠款公司的明細(xì)?
張艷老師
2018 11/15 14:29
1、待攤費(fèi)用科目雖然被取消了,但是實務(wù)中還是可以用的。
2、應(yīng)付賬款科目后面的二級明細(xì)可以是被欠款公司的明細(xì)。
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