問題已解決

以前年度開票,確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款 貸:收入 應(yīng)交稅費(fèi),今年到款,借:銀行 貸:預(yù)收賬款,對嗎

84785017| 提問時(shí)間:2018 11/19 20:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
這種情況應(yīng)當(dāng)把預(yù)收賬款換成應(yīng)收賬款科目才是的
2018 11/19 20:03
84785017
2018 11/19 20:05
年初沒有調(diào)整,那需要怎么做
鄒老師
2018 11/19 20:06
你好,你可以先做這個(gè)調(diào)整分錄 借;應(yīng)收賬款 貸;預(yù)收賬款 然后今年到款,這樣做分錄 借;銀行存款 貸應(yīng)收賬款
84785017
2018 11/19 20:08
其實(shí)去年做的是應(yīng)收賬款,但今年新到的會計(jì)習(xí)慣用預(yù)收賬款,就統(tǒng)一用了預(yù)收,沒有設(shè)應(yīng)收賬款,這種情況呢,應(yīng)該怎么處理
鄒老師
2018 11/19 20:11
你好,沒有設(shè)置應(yīng)收賬款,你可以通過預(yù)收賬款核算,可以不用調(diào)整
84785017
2018 11/19 20:12
那就按照一開始的分錄沒有問題對吧
鄒老師
2018 11/19 20:15
你好,也沒有問題 只是正常情況下如果是先開具發(fā)票沒有收款,借方是通過應(yīng)收賬款核算,而不是預(yù)收賬款的
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