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問題已解決
今年到十一月份收入不含稅收入363863.81::按稅負(fù)率0.011算還應(yīng)交4022元增值稅對(duì)嗎,上期留底317.72,今年沒交增值稅,那嗎下一步該怎么算,是該認(rèn)證多少發(fā)票合適,還是該開出多少發(fā)票,
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速問速答建議按照真實(shí)的業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理<br>本期實(shí)際繳納的增值稅=本期應(yīng)繳納增值稅-上期留抵稅額<br>真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生成本認(rèn)證專票,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣<br>真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生收入開具發(fā)票,作為增值稅銷項(xiàng)稅額,繳納增值稅<br>
2018 11/29 11:20
樸老師
2018 11/29 15:02
你這個(gè)不能這么計(jì)算,你有銷售就該開票交稅
84785036
2018 11/29 15:43
一般納稅人企業(yè)不都是這嗎計(jì)算著認(rèn)證發(fā)票嗎?
樸老師
2018 11/29 16:14
這個(gè)需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬,你如果想少交稅可以多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),如果想多交稅就少認(rèn)證,余下的留待下期認(rèn)證抵扣
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