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你好,老師!我們收到客戶給的承兌,借:應收票據(jù),貸:應收賬款,我們把票據(jù)背書給其他企業(yè)貼現(xiàn),我該怎么做分錄?

84785005| 提問時間:2018 11/30 10:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;銀行存款 財務費用 貸;應收票據(jù)
2018 11/30 10:35
84785005
2018 11/30 10:37
老師,我們背書的這個企業(yè)錢還沒有給我打到公戶上,做應收嗎?
鄒老師
2018 11/30 10:37
你好,到底是背書,還是貼現(xiàn),背書與貼現(xiàn)借方科目是有所不同的
84785005
2018 11/30 10:38
背書給他,他再把現(xiàn)金打到我們公戶上!但是錢還沒有打進來
鄒老師
2018 11/30 10:39
你好,這樣是貼現(xiàn),背書是支付貨款 借;其他應收款 財務費用 貸;應收票據(jù)
84785005
2018 11/30 11:01
好的,謝謝!老師,如果對方公司不是金融公司,財務費用就不能入賬對吧?
鄒老師
2018 11/30 11:06
你好,如果有收取貼現(xiàn)利息,是可以計入財務費用核算的
84785005
2018 11/30 22:13
好的,謝謝!
鄒老師
2018 11/30 22:13
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝 晚安
84785005
2018 11/30 22:49
你好,老師!我們背書的公司,把錢轉給我們法定代表人個人了
鄒老師
2018 12/01 08:49
你好,應當是轉給你單位對公賬戶,而不是法人代表個人賬戶的
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