問題已解決

老師,剛收到一張進貨專票,2017年3月的,已過認(rèn)證期,又是跨年的,我把它入到2018年3月還是2018年1月好?帳務(wù)如何處理好

84784966| 提問時間:2018 12/06 18:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 2017年3月的 過了匯算清繳期間 不能所得稅前扣除 如果金額小 可以計入今年成本費用 如果金額大 要計入以前年度損益調(diào)整科目
2018 12/06 18:27
84784966
2018 12/06 20:12
3萬多,算大還是小?
bamboo老師
2018 12/06 20:16
3萬多的話 還是計入以前年度損益調(diào)整吧 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784966
2018 12/06 20:26
老師,外賬 發(fā)票是給我比較遲,應(yīng)該是已付款的進貨。這個是已付貨款。除了你剛發(fā)的分錄,還需要加,借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金嗎?
bamboo老師
2018 12/06 20:27
那你付款的時候怎么做賬的
84784966
2018 12/06 20:38
這個是外賬,企業(yè)老板給我發(fā)票時才知道這個采購和支出,等于之前沒有暫估或者預(yù)付
bamboo老師
2018 12/06 20:39
那付款的時候 賬上也沒有體現(xiàn)?
84784966
2018 12/07 17:46
暫時都沒有,等于老板新拿了一張跨年票才知道有這個進項
bamboo老師
2018 12/07 17:49
這樣的話 那你做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付賬款——老板 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784966
2018 12/07 20:26
老師,你說的是貸其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款?那這個進貨這么入庫存表,算2018年12月的采購嗎
bamboo老師
2018 12/07 20:31
對不起 多打了一個字 其他應(yīng)付款——老板 你收到發(fā)票有東西回來沒有
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~