問題已解決

老師,我們之前預(yù)付房租三個(gè)月,做了一個(gè)預(yù)付賬款的分錄,然后每個(gè)月都預(yù)提房租,現(xiàn)在第二個(gè)月收到發(fā)票了,請(qǐng)問怎么做分錄,之前的如何沖銷,下個(gè)月房租費(fèi)用的分錄又如何填寫

84785002| 提問時(shí)間:2018 12/07 10:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 現(xiàn)在第二個(gè)月收到發(fā)票了,沖銷之前暫估分錄 然后 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款 下個(gè)月房租費(fèi)也是比照這個(gè)處理
2018 12/07 10:02
84785002
2018 12/07 10:26
老師,分錄能具體寫一下嗎
鄒老師
2018 12/07 10:34
你好 現(xiàn)在第二個(gè)月收到發(fā)票了,沖銷之前暫估分錄 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;管理費(fèi)用 然后 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款 下個(gè)月房租費(fèi)也是比照這個(gè)處理
84785002
2018 12/07 10:44
老師,我們上個(gè)月是這樣做分錄的付款時(shí):借預(yù)付賬款,貸銀行存款 預(yù)提房租的:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)提費(fèi)用,我就是想問一下,之前的這個(gè)怎么沖
鄒老師
2018 12/07 10:45
你好,沖銷 借;預(yù)提費(fèi)用 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 取得發(fā)票 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;預(yù)付賬款
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