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老師,我們法人給公戶轉(zhuǎn)賬,怎么做帳啊

84784981| 提問時間:2018 12/08 15:28
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!實收資本或其他應(yīng)付款 看業(yè)務(wù)實質(zhì)
2018 12/08 15:29
84784981
2018 12/08 15:32
本來一筆做收入的,結(jié)果現(xiàn)金是負(fù)的,只能把法人轉(zhuǎn)的錢單獨做成其他的,那樣做更合理點,
耿老師
2018 12/08 15:33
你好!做收入可以增加銀行啊銀行提現(xiàn) 現(xiàn)金就不是負(fù)數(shù)了
84784981
2018 12/08 15:38
具體是啥,分錄怎么做
耿老師
2018 12/08 15:39
你好! 本來一筆做收入的, 具體是什么業(yè)務(wù)?
84784981
2018 12/08 15:41
酒店行業(yè),借銀行存款,現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,稅費,如果把那個做成銀行存款,我現(xiàn)金就沒法做了,是負(fù)的
耿老師
2018 12/08 15:47
你好!你們實際現(xiàn)金是從哪來的?是有法人墊付的嗎?你們實際收到的是什么?
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