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老師,上個月認證的增值稅專用發(fā)票這個月初報稅要體現(xiàn)在進項稅額里嗎?我們這個月沒有銷項要留待以后扺扣,請問填在哪一欄呢?謝謝老師!

84785019| 提問時間:2018 12/11 11:56
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
您好,附表二不用體現(xiàn),主表體現(xiàn)就可以了。
2018 12/11 12:11
84785019
2018 12/11 13:34
老師我是上個月底認證的,主表里沒有這筆進項,怎么辦呢
吳月柳
2018 12/11 17:11
你增加進項稅時有沒導(dǎo)入已認證的?
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