問題已解決

老師,個(gè)稅所屬期10月已申報(bào)現(xiàn)做申報(bào)更正,出現(xiàn)退稅了,申報(bào)所屬期11月是正常稅,系統(tǒng)顯示10月的需要退稅,能辦抵稅嗎,抵所屬期11月個(gè)稅

84784994| 提問時(shí)間:2018 12/11 20:39
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 可以抵稅的
2018 12/11 20:40
84784994
2018 12/11 20:41
申報(bào)更正有影響嗎,抵得話怎么抵呢
蔣飛老師
2018 12/11 21:09
你好! 需要到稅務(wù)大廳現(xiàn)場(chǎng)辦理了
84784994
2018 12/11 21:40
這次申報(bào)更正有影響嗎,去大廳辦理需要帶公章嗎
蔣飛老師
2018 12/11 21:56
你好! 沒有影響的。 把身份證和公章帶上
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