問題已解決

各位老師,如果經(jīng)過再三檢查發(fā)現(xiàn)憑證還是有錯怎么辦已經(jīng)結(jié)賬并且打印憑證

84784969| 提問時間:2018 12/13 12:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
您好 可以做更正處理,具體是什么錯呢
2018 12/13 12:08
84784969
2018 12/14 13:49
想問下老師,如下分錄做的對不對。計(jì)提時:借:營業(yè)稅金及附加-城建稅 171.82,營業(yè)稅金及附加-教育費(fèi)附加73.64,營業(yè)稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 49.09,營業(yè)稅金及附加-營業(yè)稅 1350 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 171.82,應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 73.64,應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加49.09,應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 1350,借:所得稅費(fèi)用 270,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 270。 繳納時做:借:應(yīng) 交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 2454.55,應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 171.82,應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 73.64,應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加 49.09,應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 1350,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅270,貸:庫存現(xiàn)金 4369.10 麻煩老師看下上面分錄做的對不對,如果不對,要怎么改正,謝謝
玲老師
2018 12/14 14:22
現(xiàn)在用 稅金及附加科目 1、計(jì)提稅金及附加的會計(jì)分錄:借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅附加,教育附加稅,地方教育附加,印花稅;2、繳納稅款時的會計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅附加,教育附加稅,地方教育附加,印花稅,貸:銀行存款
84784969
2018 12/14 14:54
老師,幫我看下這個分錄對不對
玲老師
2018 12/14 15:00
說一下你具體什么業(yè)務(wù)?
84784969
2018 12/14 15:02
就是計(jì)提和繳納稅費(fèi),我做的分錄已經(jīng)上傳圖片給你了
玲老師
2018 12/14 15:06
我上面給你正確分錄 了 你照著抄上就好了 1、計(jì)提稅金及附加的會計(jì)分錄:借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅附加,教育附加稅,地方教育附加,印花稅;2、繳納稅款時的會計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅附加,教育附加稅,地方教育附加,印花稅,貸:銀行存款 計(jì)提所得稅 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 上交 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
玲老師
2018 12/14 15:07
不用預(yù)交稅款科目 按我寫的抄
84784969
2018 12/14 15:08
還有個稅呢
玲老師
2018 12/14 15:50
1、計(jì)提工資、社保和公積金時: 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
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