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老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)月去稅務(wù)局代開的專票金額錯(cuò)誤了,是直接去稅務(wù)局申請紅字發(fā)票么,預(yù)繳的稅額怎么辦,是申請退稅還是下個(gè)月申報(bào)增值稅能留底啊

84785021| 提問時(shí)間:2018 12/16 09:42
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
申請去退票,退的稅一般是做下期抵扣
2018 12/16 09:45
84785021
2018 12/16 09:47
退票是去稅務(wù)局么申請么
佟老師
2018 12/16 09:51
拿著發(fā)票和身份證、營業(yè)執(zhí)照,公章、財(cái)務(wù)章去你開票窗口辦理
84785021
2018 12/16 09:52
那如果對方已經(jīng)認(rèn)證了,是不是只需要把發(fā)票聯(lián)拿給稅務(wù)局就可以了
佟老師
2018 12/16 09:54
對方要認(rèn)證了,要對方先申請紅字申請單后,再去退票
84785021
2018 12/16 09:55
哦 ,那就是如果認(rèn)證了,我要拿著對方給的紅字申請單就可以去稅務(wù)申請紅字發(fā)票了,是么
佟老師
2018 12/16 09:58
你拿著紅字申請單和原來開具發(fā)票一起去稅務(wù)辦理手續(xù),可能各地方會有差異,你再詢問當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門。但先要對方申請紅字申請單
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