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工資多計提了如何做賬務處理?

84785020| 提問時間:2018 12/18 19:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,做沖銷分錄就是了 借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2018 12/18 19:23
84785020
2018 12/18 19:25
一般計提下月工資都是按照當月實際發(fā)放的工資作為計提額的是嗎
鄒老師
2018 12/18 19:28
你好,是根據(jù)當月應付工資金額計提
84785020
2018 12/18 19:46
多計提是在下月按照實際應發(fā)工資差額沖減當月管理費用或制造費用嗎?
鄒老師
2018 12/18 19:49
你好,多計提了就 做相反分錄沖銷
84785020
2018 12/18 19:50
我知道啊,確認這分錄下個月做嗎?下個月做的話當月不是增加成本了?
鄒老師
2018 12/18 19:51
你好,是下個月做,只有到下個月才知道之前月份是少計提了,還是多計提了 少計提補計提就會增加費用或成本,多計提沖銷,就會減少下個月的成本或者費用
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