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公司注銷環(huán)節(jié),賬上掛著應(yīng)付職工薪酬5000在借方,好幾年前的,應(yīng)該是工資沒有計提就發(fā)放了,分錄怎么做?
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速問速答借管理費用(利潤分配) 貸應(yīng)付職工薪酬
2018 12/21 12:17
84784957
2018 12/21 12:28
老師,這可是幾年前的了,應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整吧
老江老師
2018 12/21 12:28
直接列入利潤分配也可以!
84784957
2018 12/21 12:30
那我做的分錄,借方以前年度損益調(diào)整5000,貸方其他應(yīng)付款5000,借方利潤分配一未分配利潤5000,貸方以前年度損益調(diào)整5000
84784957
2018 12/21 12:30
這樣做對嗎<br><br>
老江老師
2018 12/21 12:31
可以的?。ㄗN了,并不需要全部按規(guī)定處理)
84784957
2018 12/21 12:37
那么科目余額表中應(yīng)交附加稅,印花稅在借方,是不是以前年度繳納了沒有計提,也可以用這個分錄?
老江老師
2018 12/21 12:37
是的,同樣的處理方法!
84784957
2018 12/21 12:46
老師,那么企業(yè)注銷庫存商品有35萬,孩如何處置做分錄呢?這個得開票是嗎?可是開給誰呢?
老江老師
2018 12/21 17:26
不用開票,可以視同銷售!
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