問(wèn)題已解決

公司法人通過(guò)公戶(hù)借款,對(duì)方打到我公司賬戶(hù)100萬(wàn),之后這100萬(wàn)的借款又不是用于我這個(gè)公司,老板把這100萬(wàn)用于其他項(xiàng)目上,那么我這100萬(wàn)是通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給法人或其它個(gè)人好,還是用現(xiàn)金支票分次取出做為公司的備用金好

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/25 15:11
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
建議通過(guò)轉(zhuǎn)賬付給別人,不要是股東,不過(guò),這個(gè)款項(xiàng)是存在一些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
2018 12/25 15:13
84785029
2018 12/25 15:28
老師,如果我付給其它個(gè)人,我的用途寫(xiě)什么呢?還是不寫(xiě)用途
84785029
2018 12/25 15:30
對(duì)方是用公司賬戶(hù)打100萬(wàn)我公司賬戶(hù)的,就是因?yàn)楣珜?duì)公人家放心些
徐阿富老師
2018 12/25 15:35
你好,可以寫(xiě)往來(lái)款
84785029
2018 12/25 15:40
那比如到2019年底的時(shí)候這個(gè)往來(lái)款一定要還上嗎,比如2019年1月借的
徐阿富老師
2018 12/25 15:43
你好,不歸還會(huì)引起關(guān)注,如果不是法人或股東名字的,沒(méi)有明確規(guī)定的稅費(fèi)咬交的,最好是及時(shí)歸還。
84785029
2018 12/25 15:46
老師,那對(duì)方公司借給我們公司100萬(wàn)就是做借款處理嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
徐阿富老師
2018 12/25 15:48
你好借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
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