問題已解決
年末有一筆采購產(chǎn)品來的增值稅專用發(fā)票,票面金額稍大于采購金額幾角錢,本來就是用來消除往來的,有尾差怎么操作。
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速問速答尾差不需要支付了,就計入營業(yè)外收入核算
2018 12/27 08:12
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年末有一筆采購產(chǎn)品來的增值稅專用發(fā)票,票面金額稍大于采購金額幾角錢,本來就是用來消除往來的,有尾差怎么操作。
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